以下哪项不属于内部审计范围?
下列选项中最能说明紧急故障恢复计划有效的证据是:
口令是下面哪种控制的例证?
某大城市的内部审计人员复核该城市垃圾收集服务的单价合约。合约条款规定,基于每周清空的垃圾桶数量付款。由于难以核实清空垃圾桶的数量,该城市如何能最有效地改善支付控制?
一项典型的绩效审计业务包括:
关于公司隐私权的陈述应涉及以下哪些内容?Ⅰ.对已收集信息的使用意图;Ⅱ.数据储存和安全性;Ⅲ.网络/基础设施的签证控制;Ⅳ.公司的数据保留政策;Ⅴ.获得授权可以访问信息的各有关方面。
根据《标准》2130,内部审计部门必须评估控制的效果和效率。控制程序的目的是在风险管理和实现组织既定目标方面提供支持。控制程序主要用于确保:Ⅰ.财务和运营信息的可靠性与完整性Ⅱ.运营的效率和效果Ⅲ.资产的安全Ⅳ.对法律、法规和合同的遵守
以下哪项内容不是外部考核的目的所在?
以下哪一项内容最可能被视为内部审计确认服务?
在对限制进入的工作场地的控制进行实地测试时,有两名员工向内部审计师反映某工序所用的化学品引起头痛和其他症状。内部审计师应该:
负责监督审计师的人员在审计报告起草之后,应该对报告初稿进行审查。这种做法主要是为了确保:
下列关于风险评估程序的说法,不正确的是:
最有可能促使首席审计执行官在审计计划阶段应用了风险评估方法的原因是风险评估提供了:
审计委员会已要求首席审计执行官协助选择新的外部审计事务所。对此,首席审计执行官采取以下哪种行为比较合适?
内部审计师在参与公司活动时可以扮演各种角色,下列那个角色会损害内部审计师的独立性:
要处理项目执行过程中遇到的舞弊风险,以下哪项陈述最恰当地说明了审计人员应具备的能力?
某国际内部审计师被任命对一家高尔夫球场公司进行审计活动,在审计工作的闲暇时间,该公司的某位部门经理邀请该内审师到球场打高尔夫,该内部审计师应该:
某国际注册内部审计师并没有从事内部审计的相关工作,而是作为某公司的一名人力资源的面试官为公司选拔优秀的员工。经后期工作反馈,说明该内部审计师选拔的员工均有良好的专业能力和实务能力,在工作上均出类拔萃,为答谢内部审计师,受聘人员赠送他一份贵重的礼物。那么该内部审计师应该:
某内部审计师被授命对企业的治理过程进行评估,根据《专业实务框架》,该内部审计师应该应用哪项标准:
某组织内部审计活动的首席审计执行官在没有高级管理层特定批准的情况下应该有权力做下列哪些事情?Ⅰ.改变已批准的审计计划应对范围限制。Ⅱ.实施审计计划,包括咨询审计。Ⅲ.与董事会会面,没有高级管理层在场。Ⅳ.分派一位内部审计师参与某领域的确认业务,该审计师在前一年在该领域被雇佣,但不披露这一行动。