判断题 在执行通达公司 2007 年度财务报表审计业务时,如果注册会计师林平通过实施了解和控制测试程序发现通达公司的内部控制存在重大缺陷,则林平应采取综合性的总体策略实施进一步 审计程序。( )
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单选题 注册会计师E在审计过程中发现被审计单位F公司的财务报表中有l0万元的差错,虽然F公 司管理当局获悉后,并未采取措施纠正这些差错,但注册会计师仍然对所审财务报表出 具了无保留意见审计报告。你认为,其原因是( )。
单选题 注册会计师审计形成于( )。
单选题 下列关于内部审计的说法中不正确的是( )。
单选题 注册会计师的审计意见包括的内容( )。
单选题 在下列关于政府审计、内部审计、注册会计师审计的各种说法中,你认为正确的是( )。
单选题 注册会计师审计起源于( )。
单选题 审计的对象可以高度概括为( )。
单选题 下列关于政府审计的说法中正确的是( )。