下列关于审计证据的表述中,不正确的是 ( ) 。
从证据来源看,下列审计证据中最可靠的是 ( ) 。
编写审计报告、发表审计意见或做出审计决定的依据 是 ( ) 。
下列选项中,不属于抽查法的适用范围的是 ( ) 。
下列程序中,适用于审计抽样的是 ( ) 。
健全的内部控制系统中最可能发现由 ( ) 实施的舞弊 行为。
下列有关内部审计报告的表述中,错误的是 ( ) 。
下列有关内部审计的表述中,错误的是 ( ) 。
下列有关审计独立性的表述中,正确的是 ( ) 。
下列关于经济监督的表述中,不正确的是 ( ) 。
下列关于审计的表述中,不正确的是 ( ) 。
下列关于审计分类的表述中,不正确的是 ( ) 。
下列关于审计工作底稿的说法中,错误的是 ( ) 。
下列关于审计质量控制的表述,正确的是 ( ) 。
审计计划的制定应基于 ( ) 。