保密工作应当坚持以下( ) 原 则 。
以下哪些环节属于对秘密信息的处理环节( )
我行保密工作实行( )的方针。
稽核发现问题是指稽核人员通过(),判断相关业务违反规章制度,存在操作风险、 合规风险等风险隐患的操作及行为。
在稽核系统中下发的差错,根据风险程度不同,稽核发现问题分为( )
按稽核模型关注对象不同,稽核信息分为( )
现金收付人员负责上门收送款业务的实物清点、配款和入账核对。( )
客户兑换少量残损币时,网点应提供无偿兑换服务,客户兑换大量残损币时,网点可 以按规定收取一定的兑换服务费用。( )
柜员尾箱日终外币余额实施零余额控制。( )
营业网点与集中点现金异步款箱(包)交接比照营业网点日终款箱(包)交接。( )
重要单证实行个人负责制,谁领用,谁保管,谁负责。( )
重要单证调剂使用须由上级行组织进行,同级行之间不得自行调剂; 一般凭证调剂使 用可由上级行组织进行,也可在同级行之间自行调剂。( )
客户预填单模式,即客户通过建行网站、网银、手机银行、掌上网点等渠道选择对应 业务申请,填写相关申请栏位,提交后挂记在银行主机系统中。客户到柜台后通过客户识别 调用预填单信息复用至柜面交易对应栏位,套打印凭证交由客户签字确认或在柜外清进行电 子签名。( )
营业时间内,在设备之外保管的印章,在视频监控下保管和使用,必须做到专匣(屉) 保管,应在使用人视线之内固定存放,低柜区应放置在带锁的屉内;临时离岗,人离印章入 屉(柜)上锁;不得分人用印,严禁个人之间私自授受柜面业务印章;非经办人员严禁动用 柜 面 业 务 印 章 。 ( )
柜面业务专用章丢失后原印章编号作废。( )